Generowanie deklaracji VAT-9M


Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M. 


W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy: 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością nie; 

2. Dokument dotyczący importu usług lub nabycia towarów wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług;

3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc.


Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje:



Wysyłka możliwa jest za pomocą kwoty autoryzującej


Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M należy:


1. W zakładce Księgowość/Deklaracje skierować kursor na dokument;

2. Wybrać opcję Wyślij;