Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami zagranicznymi na terenie Unii Europejskiej mają obowiązek składania deklaracji VAT-UE.
Deklaracja VAT-UE jest generowana podobnie jak Deklaracja VAT.
Dokument zostanie prawidłowo wyliczony, gdy Użytkownik zastosuje się do następujących zasad:
1. Zaznaczy w zakładce Ustawienia/Firma parametr dotyczący rejestracji do VAT UE.
2. Kontrahent zagraniczny powinien posiadać NIP UE (NIP z przedrostkiem danego kraju).
3. Wybranie odpowiedniego szablonu podczas wystawiania faktur.
4. Przejść do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i uruchomić proces kontroli (krok 2).
5. Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł