Generowanie i wysyłka VAT-9M

Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M. 


W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy: 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością Nie.

2. Dokument dotyczący importu usług lub nabycia towarów wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług.

3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc.


Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje:



Wysyłka możliwa jest za pomocą kwoty autoryzującej


Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M należy:


1. W zakładce Księgowość/Deklaracje skierować kursor na dokument.

2. Wybrać opcję Wyślij.



W ten sposób deklaracja zostanie wysłana z Systemu.


Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł