Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązani są do składania deklaracji VAT-9M.
W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy:
1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością Nie.
2. Dokument dotyczący importu usług lub nabycia towarów wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług.
3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Księgowość/Zamknij miesiąc.
Deklaracja będzie widoczna w zakładce Księgowość/Deklaracje:
Wysyłka możliwa jest za pomocą kwoty autoryzującej.
Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M należy:
1. W zakładce Księgowość/Deklaracje skierować kursor na dokument.
2. Wybrać opcję Wyślij.
W ten sposób deklaracja zostanie wysłana z Systemu.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł