Korekta faktury sprzedaży

Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:


1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury.

2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana oraz wybrać opcję Korekta.



3. Uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie POZYCJE (PO KOREKCIE).



Przy wystawieniu faktury korygującej istotna jest data dostarczenia dokumentu. Konieczne jest wystawienie korekty do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży. Według tej daty, dokument zostanie uwzględniony w PKPiR.


4. Wybrać przycisk Wystaw.



Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury.



Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł